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      泰安市財政局推進內控體系建設 提高財政工作質效

      2022-12-10 08:40:00 來源: 大眾網 作者: 熊曉華 張兵

        近年來,泰安市財政局持續強化內控建設,壓實主體責任。特別是今年以來,大力倡樹“嚴真細實快”工作作風,突出“小切口、深整治”,推動內控執行向深向實,為新時代社會主義現代化強市建設提供堅強保障。

        加強組織領導。成立局內部控制工作領導小組,并在各科室設置內控管理聯絡員,逐步建立起分工明確、責任清晰、齊抓共管的內部控制組織管理架構,層層傳導壓力、抓好落實。同時,積極推動建章立制,印發了《泰安市財政局印鑒管理辦法》《關于進一步加強專項資金管理使用的通知》《關于進一步加強增收節支工作的通知》等一系列制度文件,進一步提高了全局內部管理水平和風險防范能力。

        完善內控體系。橫向構建“1+8+N”內控體系,結合推廣使用預算管理一體化系統的有利時機,推進各項內控制度的評估和修訂工作。今年以來,先后印發了《關于開展2022年度內部控制推進工作的通知》《泰安市財政局內部控制基本制度》及八類專項內部控制辦法,切實落實好常態化內控制度完善機制??v向構建市、縣、鄉財政內控體系,市級加強對縣(市、區)及功能區財政部門的指導,并對其內控建設、制度落實和宣傳培訓等情況開展督導調研??h(市、區)及功能區財政部門對鄉鎮開展內審工作,促進鄉鎮財政部門提升內控管理水平。

        強化內控執行。牢固樹立內控理念,倡導和推進內控文化建設,使內控意識成為干部職工的行為準則。注重做好內控日常工作,完善項目資金跟蹤機制,把握好項目實施的支出進度,破除資金“趴在賬上睡大覺”的問題,切實提高資金使用效益;緊跟新形勢、落實新要求,嚴格控制“三公”經費、會議費、培訓費等方面支出,堅決落實好“過緊日子”要求;每月對全局公文辦理情況進行通報,督促各科室及時處理業務。同時,修訂完善《泰安市財政局內部控制制度執行考評辦法》,并將內控考評納入局年度考核,健全完善查出問題內部問責機制,推動全局內控工作落到實處,取得實效。

        深化內部審計。加大對局機關及下屬獨立核算單位預算執行、資產管理和財務管理情況的內部審計。在全面控制基礎上,突出關注重要業務、關鍵崗位和高風險領域,通過開展財政內控審核、檢查,強化重點領域風險防控。加強對市級以上財政對下轉移支付資金管理使用情況的重點督導,推動內控制度與業務工作深度融合。針對內部審計查出問題,堅持立查立改,加強整改落實,防范各類風險,提升局內財政業務水平。

        廣泛宣傳教育。在泰安市財政局內部信息網設置內控專欄,及時將內控相關信息進行上傳更新。印發《泰安市財政局內控文件匯編》,將其作為科室修改完善內部操作規程的指導手冊。舉辦了內控制度建設專題輔導講座,并在泰安市財政局辦公樓大廳設立內控展板,大力宣傳內控建設的重要意義,及時總結好經驗,積極推廣好做法,為優化內部控制環境,營造了風險防控的良好氛圍。

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      初審編輯:欒曉磊

      責任編輯:李汶

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